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增值稅是我國的主要稅種之一,我國的增值稅納稅人分為小規(guī)模納稅人和一般納稅人。小規(guī)模納稅人通常會計核算制度不健全,不能正確計算應(yīng)納稅額,所以小規(guī)模納稅人的稅務(wù)申報規(guī)則也和一般納稅人不同。那么,小規(guī)模納稅人增值稅申報流程是怎樣的?
一、申報規(guī)則
增值稅小規(guī)模納稅人依照稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容申報繳納增值稅。納稅人年應(yīng)稅銷售額超過財政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),且符合有關(guān)政策規(guī)定,選擇按小規(guī)模納稅人納稅的,也應(yīng)按小規(guī)模納稅人申報繳納增值稅。非居民納稅人在中華人民共和國境內(nèi)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營機(jī)構(gòu)的,應(yīng)自行申報繳納增值稅。
二、申報流程
(一) 工具/材料
1、以下資料中,納稅申報表及其附列資料為必報資料。納稅申報其他資料的報備要求由各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務(wù)局確定。 納稅申報表及附列資料:
(1)《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及附表各3份。納稅申報其他資料:
(2)使用稅控收款機(jī)的納稅人應(yīng)報送稅控收款機(jī)用戶卡等存儲開票信息的存儲介質(zhì),也可點對點或網(wǎng)絡(luò)傳輸開票信息。
(3)已開具的稅控“機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票”和普通發(fā)票的存根聯(lián)。
(4)跨境應(yīng)稅服務(wù)免征增值稅應(yīng)報送《跨境應(yīng)稅服務(wù)免稅備案表》,同時報送以下資料: ——跨境服務(wù)合同原件及復(fù)印件; ——工程、礦產(chǎn)資源在境外的工程勘察勘探服務(wù)、會議展覽地點在境外的會議展覽服務(wù)、存儲地點在境外的倉儲服務(wù)、標(biāo)的物在境外使用的有形動產(chǎn)租賃服務(wù)、在境外提供的廣播影視節(jié)目(作品)發(fā)行、播映服務(wù)、廣告投放地在境外的廣告服務(wù),以上服務(wù)提交服務(wù)地點在境外的證明材料原件及復(fù)印件; ——跨境服務(wù)中國際或者港澳臺運輸服務(wù),應(yīng)提交實際發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)的證明材料; ——向境外單位提供跨境服務(wù),應(yīng)提交服務(wù)接受方機(jī)構(gòu)所在地在境外的證明材料; ——各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務(wù)局要求的其他資料
(5)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》,由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時填報。僅享受月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報明細(xì)表,即小規(guī)模納稅人檔期增值稅納稅申報表主表第9欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第13欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù)時,不需填報明細(xì)表。
(6)省稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他資料。
(二)步驟
1、網(wǎng)上搜索“某省國稅局網(wǎng)上辦稅平臺”進(jìn)入官網(wǎng)
2、輸入賬號密碼登陸
3、找到“小規(guī)模納稅人增值稅申報”
4、根據(jù)官網(wǎng)上流程圖進(jìn)行申報
以上就是小編為您整理介紹的小規(guī)模納稅人增值稅申報的具體流程,小規(guī)模納稅人應(yīng)該按照法律規(guī)定的期限和方式納稅。在申報增值稅時,應(yīng)具備納稅申報所要求的的資料,根據(jù)各個地區(qū)國稅或地稅的要求申報?,F(xiàn)今的增值稅申報大多為網(wǎng)上申報,納稅人也應(yīng)按操作流程辦事詳情可點擊代理記賬!
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